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审计处
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部门概况
        审计处是葡萄京娱乐场手机版内设的审计机构,依据《中华人民共和国审计法》(中华人民共和国主席令第48号)、《审计署关于内部审计工作的规定》(中华人民共和国审计署令第11号》、《教育系统内部审计工作规定》(中华人民共和国教育部令第17号)和《中国内部审计准则》(中国内部审计协会公告2013年第1号)等法律法规及葡萄京娱乐场手机版规章制度,独立开展内部审计业务,审查和评价葡萄京娱乐场手机版的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效...【详细】
组织机构
        处长:秦桂莲?财务审计科科长:李艳财务及经济责任审计干事【详细】
工作职责
        ?一、参与葡萄京娱乐场手机版治理中有关审计方针、政策的谋划和部署工作,结合葡萄京娱乐场手机版治理需求制订和完善相应的内部审计规章制度。二、根据葡萄京娱乐场手机版批准的年度审计计划,组织并实施审计工作。主要对以下业务活动进行审计:1.财务收支;2.预算实行;3.科研经费等专项资金;4.国有资产管理;5.领导干部任期内经济责任。三、完善内部审计工作程序,不断提高审计工作效率和效果。四、向上级主管部门和葡萄京娱乐场手机版领导报送审计报告、审计调...【详细】
办事流程
        审计处办事流程【详细】
政策法规
        审计署关于内部审计工作的规定(审计署令第11号)2019-04-16中华人民共和国国家审计准则(审计署令第8号)2019-04-16中华人民共和国审计法实施条例2019-04-11中华人民共和国审计法2019-04-11? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ?【详细】
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